Berita
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 39 Semarang
(024) 8413482

Dalam rangka menjamin kesenambungan, penerapan sistem manajemen mutu di BKIM Provinsi Jateng telah dilaksanakan audit internal periode 1 tahun 2024 di bulan Maret. Sebelumnya telah dilaporkan ke kepala BKIM Prov Jateng, rencana kegiatan pelaksana audit internal oleh dr. Anies Safrina selaku ketua audit internal beserta jadwal kegiatan selama satu tahun. Unit pelayanan yang dilakukan audit adalah :

  1. Kepegawaian dan sumber daya manusia
  2. Pengadaan barang dan jasa
  3. Manajemen faktor resiko dan keselamatan kerja

Beberapa catatan pada panduan petugas tim audit adalah :

  • Penentuan jadwal audit selama 1 tahun
  • Rencana audit, unit pelaksanaan audit, kegiatan, standar/ kriteria yang menjadi acuan, dan waktu pelaksanaan
  • Rincian kegiatan audit : tujuan, sasaran, standar, metode, instrumen, tanggal dan waku
  • Temuan dan rencan tindak lanjut
  • Instrumen audit ( daftar pertanyaan, absensi, telusur dokumen, telusur lapangan)
  • Formulir monitoring tindak lanjut audit internal.